办公用品 定影组件 扩展插座 粘钩 USB网卡 机箱 内存 文件夹双夹 存储卡 路由器采购合同公告(莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2024)


莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局办公用品采购合同政府采购合同公告

一、合同编号:CG-02

二、合同名称:办公用品采购合同

三、项目编号:莫财购备字[2024]00316号

四、项目名称:办公用品采购

五、合同主体

采购人(甲方):莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局
地址:莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇巴特罕大街29号财政局
联系方式:13848508006
供应商(乙方):莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇宏晟电脑店
地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗高峰家园九号楼一层3号
联系方式:13015114788

六、合同主要信息

主要标的:

序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求

1
32U盘
20(个)
¥35.00
¥700.00


2
定影组件
3(个)
¥750.00
¥2,250.00


3
扩展插座
10(个)
¥30.00
¥300.00


4
粘钩
10(个)
¥15.00
¥150.00


5
USB网卡
5(个)
¥80.00
¥400.00


6
机箱
2(个)
¥150.00
¥300.00


7
I310105
2(个)
¥1,250.00
¥2,500.00


8
内存16
4(个)
¥310.00
¥1,240.00


9
128硬盘
10(个)
¥210.00
¥2,100.00


10
300电源
4(个)
¥300.00
¥1,200.00


11
510主板
2(个)
¥620.00
¥1,240.00


12
文件夹双夹
50(个)
¥15.00
¥750.00


13
存储卡
2(个)
¥200.00
¥400.00


14
路由器
4(个)
¥320.00
¥1,280.00


15
收据
20(本)
¥2.00
¥40.00


16
刻录机
2(个)
¥290.00
¥580.00


17
HDMI转换器VGA
10(个)
¥40.00
¥400.00


18
博文记事本
10(个)
¥30.00
¥300.00


19
气球
3(袋)
¥15.00
¥45.00


20
电话线3米
50(根)
¥6.00
¥300.00


21
电话线5米
50(根)
¥10.00
¥500.00


22
电话线10米
50(根)
¥16.00
¥800.00


23
计算器
20(个)
¥75.00
¥1,500.00


24
HUB
5(个)
¥120.00
¥600.00


25
三角夹
50(个)
¥2.00
¥100.00


26
货架
4(个)
¥200.00
¥800.00


27
cpu风扇
5(个)
¥80.00
¥400.00


28
档案整理箱(小)
25(个)
¥31.00
¥775.00


29
激光器
10(个)
¥100.00
¥1,000.00


30
影仓
4(个)
¥580.00
¥2,320.00


31
印泥
12(个)
¥15.00
¥180.00


32
便利贴
8(箱)
¥120.00
¥960.00


33
得力s95签字笔
10(盒)
¥45.00
¥450.00


34
高速512G TF
1(个)
¥300.00
¥300.00


35
色带架
20(个)
¥45.00
¥900.00


合同金额: 28,060.00元,大写(人民币):贰万捌仟零陆拾元整
履约期限:2024年09月06日至2024年09月06日
履约地点:莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇巴特罕大街29号财政局
采购方式:

七、合同签订日期

2024年09月06日

八、合同公告日期

2024年09月06日

九、其他补充事宜

合同附件:
28060.pdf
莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局
2024年09月06日

合同编号:CG-002办公用品采购合同购货单位(简称甲方):莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局供货单位(简称乙方):莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇宏晟电脑店甲乙双方根据《民法典》及相关的法律法规规定,本着友好合作、协商一致的原那么,就甲方向乙方采购办公文具用品,协议如下:文中涉及费用均以人民币为计量单位。本合同包含附件一《办公用品明细表》(增值税普通发票)一、合同范围:甲方向乙方购置办公文具用品二、合作方式一、合作方式1、甲方提供给乙方办公用品的清单,乙方根据甲方的订单明细送货。2、乙方收到订单后三个工作日内将采购文具用品送至指定地点(特殊商品除外),配送所产生的费用由乙方负责。3、货到后,甲乙双方共同验收,甲方需核对来货单是否与订单一致,产品的规格型号以订单为准,确认产品符合要求后甲方在送货单上签字,双方各执一份,用以月未结款凭据。三、进货价格及更改1、办公用品价格以双方协商确定的报价为依据,任何一方不得擅自变更。2、双方协商确定的报价见附表一《办公用品明细表》。四、支付方式供货后5个工作日内,甲乙双方核对来货总额无误后,乙方提供发票,甲方确认发生费用与乙方提供的发票相符,甲方按实际发生的费用以转账的方式支付,发票税收由乙方承当。五、权力与义务a)甲方按照采购协议的规定监督乙方履行合同,做好明确的订货、收货和协调工作。b)甲方可对乙方采购的办公用品的质量进行监督,有权拒收不合格的文具用品。c)文具用品在使用过程中如出现质量问题不能到达使用要求,甲方可以要求乙方在24小时内进行更换。d)乙方一般情况下应按合同规定时间发货,如有特殊情况应提前反映,在甲方同意的情况下可以延发。未按合同规定时间发货,每延期一日扣违约金200元。(在货款中扣除)e)甲方指定一人负责与乙方订购,沟通工作。六、其他1、合同未尽事项,由双方平等协商解决,如需添加合同条款或签订附件,经双方签署后生效,具有同等效力。2、合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后即日生效。自甲、乙双方签字之日起生效,有效期为1年。甲方:(盖章)乙方:(盖章)莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇宏晟电脑店甲方代表:乙方代表:日期:2024年08月23日日期:2024年08月23日办公用品明细表办公用品明细表办公用品明细表办公用品明细表办公用品明细表办公用品明细表序号商品名称数量单价总价备注132U盘20357002定影组件375022503扩展插座10303004粘钩10151505USB网卡5804006机箱21503007I3101052125025008内存16431012409128硬盘10210210010300电源4300120011510主板2620124012文件夹双夹501575013存储卡220040014路由器4320128015收据2024016刻录机229058017HDMI转换器VGA104040018博文记事本103030019气球3154520电话线3米50630021电话线5米501050022电话线10米501680023计算器2075150024HUB512060025三角夹50210026货架420080027cpu风扇58040028档案整理箱(小)253177529激光器10100100030影仓4580232031印泥121518032便利贴812096033得力签字笔104545034高速512GTF130030035色带架2045900合计合计合计合计28060.00元28060.00元

投标 / 标书制作要点(原创)

本办公用品 定影组件 扩展插座 粘钩 USB网卡 机箱 内存 文件夹双夹 存储卡 路由器涉及「采购合同公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理:17551026086