国有企业财务报表外部审计采购合同公告(峨眉山市国有资产监督管理局2025)
一、合同编号: N5111812025000034-1
二、合同名称: 国有企业财务报表外部审计
三、项目编号: N5111812025000034
四、项目名称: 国有企业财务报表外部审计
五、合同主体
采购人(甲方): 峨眉山市国有资产监督管理局
地 址: 峨眉山市金顶北路中段119号
联系方式:13438744605
供应商(乙方):乐山正源会计师事务所有限公司
地 址:四川省乐山高新区乐高东路86号11幢1号
联系方式:0833-2442623
六、合同主要信息
主要标的名称:国有企业财务报表外部审计
规格型号(或服务要求):详见合同
主要标的数量:1.0000项
主要标的单价:355000.000000元
合同金额: 35.500000万元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式: 竞争性磋商
七、合同签订日期: 2025-06-24
八、合同公告日期: 2025-07-03
九、其他补充事宜:
附件:
国企审计合同(以此为准).pdf
国企审计合同(以此为准).pdf
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审计合同书合同编号:签订地点:峨眉山市国有资产监督管理局办公室8签订时间:2025年6月25日2采购人(甲方):眉山市国有资产监督管理局供应商(乙方):乐山正源会计师事务所有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及国有企业财务报表外部审计(项目编号:N5111812025000034)的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》,甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明,合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。第一条项目基本情况开展市属国有企业2023、2024年度财务(合并)状况专项审计,市属国有企业负责人2024年度经营业绩目标完成情况专项审计、履职待遇和业务支出规范管理情况专项审计,市属国有企业2024年度工资总额执行情况专项审计。第二条服务内容及相关要求(一)审计内容对纳入此次审计监督的市属国有企业按照约定的审计检查内容开展工作,并按要求分别出具审计专项报告和建议书。1.对市属国有企业2023、2024年度财务(合并)状况开展专项审计,出具2023、2024年财务(合并)状况专项审计报告。2.对市属国有企业2024年度经营业绩目标完成情况进行专项审计,出具审计认1/8定专项报告。3.对市属国有企业负责人2024年度履职待遇、业务支出规范管理情况进行专项审计,出具专项审计报告。4.对市属国有企业2024年工资总额执行情况进行专项审计,出具2024年度工资专项审计报告。5.协助采购人掌握企业财务制度执行情况,提示企业财务风险和问题,帮助企业建立完善财务制度。协助采购人规范企业负责人监督管理。协助采购人掌握企业用工成本,提出人工成本管控建议。协助采购人掌握企业融资成本,规范相关成本管控。(二)工作要求1.建立保密制度:投标人在参与审计时,必须对所有与审计企业有关的事项负有保密义务,包括审计中发现的问题以及在审计过程中获取的所有电子资料和纸质资料等。并承担因泄密产生的一切后果,如投标人违反保密约定,造成泄密的,采购人有权依法追究其法律责任。2.建立定期沟通制度:投标人定期(具体按照采购人有关要求执行)将参与审计的工作情况进行汇报。内容主要包括:工作进度、发现的问题、遇到的困难及需要协调的事项等。3.建立固定联系人制度:投标人应明确“参与审计工作”的项目负责人。4.建立重大问题请示报告制度:各项目小组在工作中遇到的重大、紧急的、需及时与有关各方沟通及协调处理的问题,项目小组的负责人应以重大问题报告的形式及时向采购人指定联系人提交。(三)审计要求1.协助峨眉山市国有资产监督管理局检查企业财务制度执行情况,向峨眉山市国有资产监督管理局及时提示企业财务风险和问题,并提供合理化建议。2.分析所审计企业财务状况、资金状况、税收缴纳情况和业务发展状况,协助2/8提出企业年度经营目标建议。3.国有资产的采购、管理、使用和处置情况以及保值增值情况。是否按规定建立健全了国有资产管理制度,包括存货、固定资产及其他资产的相关管理制度:是否严格按照《政府采购法》的有关规定办理政府采购手续,对采购到位物资是否及时办理登记造册、出入库和定期盘点管理。是否履行了国有资产处置和报废相关程序,是否报上级主管部门批准,是否存在已报废未下账的资产:国有资产是否真实、完整,以及国有资产配置的合理性和有效性。rG4.内部控制制度建立健全和执行情况。审计各单位是否按法律法规的规定建立了单位各项内部控制制度、是否加强了对权力的监督和制约,各项内部控制制度是否完善,设计是否合理,不相容职务是否分离,是否有风险评估及控制措施,是否有监督评价机制等,检查各单位是否严格执行各项内控制度,是否存在有法不依、有章不循的情况。5.对巡察、审计反馈的问题进行专项检查。(四)服务团队人员要求1.项目总负责人:张红英,注册会计师,会计师中级职称,造价工程师,咨询工程师,土地评估师,税务师。2.乙方参与项目审计服务人员:类别职务姓名职称常住地资格证明证书名称级别证号专业管理人员项目总负责人张红英会计师乐山市.注册会计师全国510501652798会计中级职称证书0133905造价工程师建{造}11125100003371咨询工程师202011031510000005543/8
投标 / 标书制作要点(原创)
本国有企业财务报表外部审计涉及「采购合同公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
