预算执行和财务收支专项审计 预算执行和财招标公告(德阳市疾病预防控制中心2023)
德阳市疾病预防控制中心2020-2022年预算执行和财务收支专项审计项目竞争性谈判公告
项目概况
德阳市疾病预防控制中心2020-2022年预算执行和财务收支专项审计项目 采购项目的潜在供应商应在四川省德阳市岷江西路一段307号二楼德阳市嘉信投标代理有限公司。获取采购文件,并于2023年11月02日 09点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JX[2023]125号
项目名称:德阳市疾病预防控制中心2020-2022年预算执行和财务收支专项审计项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:5.000000 万元(人民币)
最高限价(如有):5.000000 万元(人民币)
采购需求:
详见采购需求文件。
合同履行期限:2023年12月10前完成审计并出具审计报告。
本项目(不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:投标人须具备行政主管部门颁发的有效的《会计师事务所执业证书》。
三、获取采购文件
时间:2023年10月30日 至2023年10月31日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:四川省德阳市岷江西路一段307号二楼德阳市嘉信投标代理有限公司。
方式:(1)现场获取:获取比选文件时须携带:①单位介绍信原件②报名人身份证。(①收原件,②验原件收加盖鲜章的复印件)(请自带U盘拷贝标书)。报名费以现金形式缴纳。 (2)网 络 获 取 : 经 办 人 员 应 当 将 资 料 扫 描 件 发 送 至 邮 箱 :3130715249@qq.com,须比选代理机构邮件通知审核资料结果无误报名即成功。注:①申请人报名时须如实填写项目信息及申请人信息,如信息有变更请于报名截止时间前书面通知代理机构进行变更登记,如因比选申请人提供的信息错误导致对其参加的采购活动有影响,后果由比选申请人自行承担。②报名资料的递交时间以邮件到达时间为准,报名完成以比选代理机构邮件通知审核资料无误时间为准。提交资料包括:申请人为法人或者其他组织的,需提供单位介绍信或法人授权书(需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权书的有效期)、授权代表身份证复印件并加盖公司公章、报名登记表(见附件);比选申请人为自然人的,需提供本人身份证明复印件、报名登记表(见附件)。
售价:¥400.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2023年11月02日 09点30分(北京时间)
地点:四川省德阳市岷江西路一段307号二楼德阳市嘉信投标代理有限公司开标室。
五、开启
时间:2023年11月02日 09点30分(北京时间)
地点:四川省德阳市岷江西路一段307号二楼德阳市嘉信投标代理有限公司开标室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:德阳市疾病预防控制中心
地址:德阳市千山街一段1号
联系方式:向老师0838-2518377
2.采购代理机构信息
名 称:德阳市嘉信投标代理有限公司
地 址:德阳市岷江西路一段307 号
联系方式:李女士、0838-2227217
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电 话: 0838-2227217
公告概要:
公告信息:
采购项目名称
德阳市疾病预防控制中心2020-2022年预算执行和财务收支专项审计项目
品目
服务/专业技术服务/其他专业技术服务
采购单位
德阳市疾病预防控制中心
行政区域
市辖区
公告时间
2023年10月27日 15:46
获取采购文件的地点
四川省德阳市岷江西路一段307号二楼德阳市嘉信投标代理有限公司。
获取采购文件时间
2023年10月30日至2023年10月31日每日上午:9:00 至 12:00下午:14:30 至 17:00(北京时间,法定节假日除外)
预算金额
¥5.000000万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人
李女士
项目联系电话
0838-2227217
采购单位
德阳市疾病预防控制中心
采购单位地址
德阳市千山街一段1号
采购单位联系方式
向老师0838-2518377
代理机构名称
德阳市嘉信投标代理有限公司
代理机构地址
德阳市岷江西路一段307 号
代理机构联系方式
李女士、0838-2227217
附件:
附件1
报名表.pdf
附件2
采购需求.pdf
报名表单位全称联系人联系方式项目名称项目编号购买包号(如有)购买标书时间电子邮箱备注服务内容及技术标准等要求一、项目名称德阳市疾病预防控制中心2020-2022年预算执行和财务收支专项审计项目总体要求通过对德阳市疾病预防控制中心2020-2022年预算执行和财务收支审计,掌握中心资产、负债及收入、支出、结余的情况;掌握中心财务核算及管理状况,发现问题并提出相应的改进意见,促进被审计单位提高会计信息质量、加强内部管理,合提高经济和社会效益。二、审计范围(一)对中心2020-2022年的收支进行全面审计,结合中央、省、市发布的各项管理办法、政策等,重点对支出的合规性,报销资料的完整性,审批流程等进行审计。特别关注公务接待、公务用车、差旅费、培训费、会议费、采购等开支并建立相关台账,三、审计工作总体要求1、审计机构应以深化诚信建设、完善质量控制体系为核心,以提升审计工作质量、强化审计风险管控为目标,恪守诚信、独立、客观、公正的原则,做好审计的组织、计划和实施等各项工作。在审计过程中,受托会计师事务所对发现的重大事项及特别风险应及时与被审计单位进行充分的沟通。2、工作时间要求本次专项审计工作从审计入场开始计算,至2023年12月10日前结束。3、技术服务要求采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准及规范,中央、省、市、发布的各项管理办法、规章制度以及中心制定的管理制度。4.1《中华人民共和国审计法》。4.2《中华人民共和国审计法实施条例》。4.3《中华人民共和国家审计准则》。4.4《中国注册会计师执业准则》。4.5比选人在项目实施过程中如有新要求以比选人要求为准。4.6如有最新规范按最新的执行。5、审计服务要求5.1比选申请人应针对本项目制定审计责任落实制度。协助比选人开展审计工作,确保审计质量,防范审计风险,推动分配的审计项目按时完成。5.2比选申请人应针对本项目制定保密制度。在协助比选人参与审计工作前,要与比选人签订无限期《保密协议》,比选申请人必须对所有与审计项目有关的事项负有保密义务。如违反《保密协议》约定,造成泄密的,比选人有权依法追究其法律责任。5.3比选申请人应针对本项目制定期沟通制度。定期将参与的审计工作情况进行汇报并与比选人积极沟通,内容主要包括:工作进度,发现的问题,遇到的困难及需要协调的事项等。5.4比选申请人应针对本项目制定固定联系人制度。应明确参与审计工作的总负责人和各审计人员。严格遵守《审计“四严禁”“八不准”工作纪律》,因违反该纪律产生的后果由比选申请人全权承担,与比选人无关。5.5比选申请人应针对本项目制定时间进度保障措施。按比选人要求及审计工作方案,对审计项目时间进度和审计内容的要求制定审计实施方案,保证审计项目按期完成。5.6比选申请人应针对本项目制定审计质量保障措施。按照审计实施方案,真实、准确、完整地反映发现的问题,确保审计内容全面实施。6、人员要求会计师事务所选派具备专业知识和业务能力的人员组成审计组,审计组成员应不少于3名,实行组长负责制(1名组长+2名审计人员)。7、审计资料范围(实质性要求)与审计项目相关的各类财务资料及电子数据。8、审计服务成果(实质性要求)审计工作结束后出具符合现行法律法规、行业标准的审计报告。比选人认为比选申请人提交的审计报告不符合要求或缺少内容的,比选申请人应按要求完善。9、其他比选人提出的其他临时工作要求:由于本项目涉及的工作面较大,临时的不确定事项较多,比选申请人应承诺完成比选人提出的各项临时工作要求,相关费用均包含在报价之中。比选申请人应自行对比选人的需求进行充分了解,以保证报价的合理性。(提供承诺函)四、商务要求(实质性要求)序号内容要求1交货时间/工期要求比选申请人应在2023年12月10前完成审计并出具审计报告。2履约、验收要求与标准本项目将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。合同期满前至少10日,由中选人向比选人提出验收申请,比选人组织验收小组对服务进行量化评审,评审合格后形成验收报告。3款项支付方式、进度根据履约服务满意度的验收结果进行支付,其中:验收结果≥90分以上为满意的,给予全部成交价款;验收结果≥80且<90分为较满意的,比选人有权要求中选人整改,直到整改合格后支付款项;验收结果<80分为不满意的,比选人有权拒绝向中选人支付款项,直到整改合格。(验收标准见附件)验收合格后,20日内支付总款项的100%。4质保及售后服务要求对企业在被审计中存在财务、内控管理等方面的业务性问题提供书面指导意见。附件:验收标准验收组织单位:比选人。验收时间:服务完成后,中选人向比选人提出验收申请,比选人收到申请后10个日历日对中选人整个服务情况进行考核。考核完成后组织验收。验收程序:中选人向比选人提出验收申请,比选人根据中选人考核合格表及所需材料组织验收。满足以下条件时,比选人向中选人签发验收报告。中选人已提供全部服务及完整的文档资料;符合比选文件技术服务要求的事项和规范中的要求;审计过程和审计报告应符合《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国家审计准则》、《中国注册会计师执业准则》的要求。考核得分≥90分或整改后经比选人确认符合要求。基本考核内容(1)考核时间:本比选所有内容完成后,中选人向比选人提出验收申请,比选人收到验收申请后10个工作日对中选人整个服务期限内的服务情况进行考核。(2)考核结果应用:考核结果≥90分视为考核通过,比选人向中选人支付合同款项;考核结果≥80<90分的,视为考核合格,比选人有权要求中选人整改,中选人拒不整改或整改后仍不符合要求视为考核不合格,比选人有权拒绝支付款项,整改通过后,比选人才向中选人支付款项。考核结果<80分的,视为考核不通过,比选人有权拒绝支付中选人所有款项。直到整改合格。(3)考核基本内容扣分情况扣分情况测评得分备注序号测评项目扣分被扣分事项简要说明测评得分备注1审计报告内容不完整,与实际内容不对应,每发现一次扣1分。2经比选人通知后,响应时间不符合比选文件要求的,每有一次扣0.5分。3审计资料档案建立不齐备,或档案内容泄露,每发现一次扣一分。4审计人员不按时到岗为比选人提供服务,每发现一次扣0.5分。5中选人配置的人员与比选文件不同且未报比选人同意更换的,每发现一次扣0.5分。6审计人员态度恶劣或不服从比选人管理的,每发现一次扣2分。7审计人员不得有私下受贿收贿等影响审计工作的公平公正性的行为,每发现一次扣5分。
投标 / 标书制作要点(原创)
本预算执行和财务收支专项审计 预算执行和财涉及「招标公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
