上海市审计服务招标公告(上海市松江区中心医院(上海交通大学附属第一人民医院松江分院)2025)
一、项目信息
项目名称:上海市松江区中心医院关于审计服务(2024年度会计报表及风险评估与内部控制评价)的竞价采购
项目编号:62024122811040525项目联系人及联系方式:陆晓军021-67720039
报价起止时间:2025-01-21 14:45 -2025-01-24 16:30
采购单位:上海市松江区中心医院
供应商规模要求:-
供应商资质要求:-
二、采购需求清单
商品名称
参数要求
建议品牌
购买数量
控制金额(元)
审计服务(会计报表审计)
核心参数要求:采购目录: 审计服务; 公司简介:不限;公司综合实力及资质水平:不限;审计服务人员情况介绍:不限;特色服务:不限;服务承诺:不限;地址:不限;业务联系人和电话:不限;联系邮箱:不限;次要参数要求:
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1资产总额
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选配:10000万
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8资产总额
0.00
买家留言:本项目财务报表审计服务限价5万元,风险评估与内部控制评价限价4万元,请分别报价。其中风险评估与内部控制评价审计团队入场之日起3个月内完成审计工作、提交最终正式审计报告并通过采购方验收,请投标方根据项目及审计团队实际情况合理配置现场审计人员并在预算内自报审计服务各人员配备及工时(包括项目经理、注册会计师和会计师助理),并提交报价明细附件和相关承诺。
附件:2024年度财务报表审计采购需求.docx医院风险评估与内部控制评价采购需求.docx
响应附件要求:营业执照、会计事务所执业证书、评级证书;报价表(分别报价)、近三年类似业绩、服务需求承诺(含保密承诺)
三、收货信息
送货方式:送货上门
送货时间:工作日09:00至17:00
送货期限:竞价成交后7个工作日内
送货地址:上海 上海市 松江区 岳阳街道 中山中路746号
送货备注:服务项目不涉及送货期限。
四、商务要求
商务项目
商务要求
审计时间要求
自合同签订并在审计团队首次进驻现场之日起应在3个月内完成审计工作并提交最终正式审计报告。
资质要求
投标人必须是依法设立、具有独立法人资格的专业会计师事务所,持有有效的营业执照和会计师事务所执业证书,同等条件下具有A类评级资质的优先。
业绩经验
近3年内至少3个公立医院或同等规模医疗机构审计的成功案例,能够提供相关证明材料。
医院年度财务报表审计采购需求一、项目背景随着医疗卫生体制改革的深入和公立医院管理的日益规范化,为确保我院财务信息的真实性、准确性和完整性,提高财务管理水平,增强医院运营的透明度和公信力,也由于外部三级复评审及升三明确要求“年度财务报告按规定经过注册会计师审计”,为遵循审计的时效性,现决定对本院2024年度财务报表进行外部审计。通过政府采购云平台公开竞价方式,诚邀具有资质、经验丰富、信誉良好的会计师事务所参与竞标,共同促进医院财务管理水平的提升。2、项目内容1.审计范围:包括但不限于医院2024年度的资产负债表、利润表、现金流量表以及财务报表附注等全部财务报表内容。同时,对医院预算执行及决算情况进行审计。2.审计目标:(1)验证财务报表的真实性、准确性和完整性,确保无重大错报或漏报;(2)评价医院年度预算执行与决算,提出改进建议;(3)揭示财务管理中存在的问题和风险,提出解决方案;3.审计时间要求:自合同签订并在审计团队首次进驻现场之日起应在3个月内完成审计工作并提交最终正式审计报告。3、投标人资格要求1.资质要求:投标人必须是依法设立、具有独立法人资格的专业会计师事务所,持有有效的营业执照和会计师事务所执业证书,同等条件下具有A类评级资质的优先。2.业绩经验:具有近3年内至少3个公立医院或同等规模医疗机构审计的成功案例,能够提供相关证明材料。3.团队实力:拥有一支熟悉医疗行业特点、具备丰富审计经验和专业资质(如注册会计师CPA)的审计团队。4.信誉记录:无违法违规记录,未因审计质量问题受到行业主管部门处罚或通报批评。5.保密承诺:承诺对审计过程中获取的医院所有信息严格保密,未经允许不得泄露给第三方。4、采购预算:5万元审计室2024.12.20医院风险评估与内部控制评价(2024年)审计服务采购需求一、项目背景随着医疗卫生体制改革的深入和医疗市场竞争的加剧,公立医院面临着日益复杂的运营环境和风险挑战。为确保医院资产安全、提升运营效率、保障医疗服务质量,同时也由于本项目是大型医院巡查及升三评审、2023年12月四部委所发的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》所要求,我部决定开展全面的风险评估与内部控制评价项目。拟通过政府采购云平台公开竞价方式,诚邀具有资质、经验丰富、信誉良好的会计师事务所参与竞标,以促进医院内部控制建设的不断健全。二、项目内容1.全面识别风险:按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》系统识别医院在运营管理、财务管理、信息安全、人力资源、物资采购、药品管理、医疗设备管理等方面的潜在风险。2.评估风险影响:对识别出的风险进行量化分析,评估其对医院运营、财务状况、患者安全及声誉等方面可能产生的影响。3.内部控制评价:依据国家相关法律法规、医疗行业标准和最佳实践,对医院现有的内部控制体系进行全面评价,指出存在的缺陷和不足。4.提出改进建议:基于风险评估和内部控制评价结果,提出针对性的改进建议和优化措施,帮助医院建立健全风险防控和内部控制机制。3、投标人资格要求1.资质要求:投标人必须是依法设立、具有独立法人资格的专业会计师事务所,持有有效的营业执照和会计师事务所执业证书,同等条件下具有A类评级资质的优先。2.业绩经验:具有近3年内至少3个公立医院或同等规模医疗机构审计的成功案例,能够提供相关证明材料。3.团队实力:拥有一支熟悉医疗行业特点、具备丰富审计经验和专业资质(如注册会计师CPA)的审计团队。4.信誉记录:无违法违规记录,未因审计质量问题受到行业主管部门处罚或通报批评。5.保密承诺:承诺对审计过程中获取的医院所有信息严格保密,未经允许不得泄露给第三方。4、采购预算:4万元五、审计时间要求:合同签订并且医院通知审计团队入场之日起3个月内完成审计工作并提交最终正式审计报告。审计室2024.12.20
投标 / 标书制作要点(原创)
本审计服务涉及「招标公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。上海市项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
