招标采购招标公告(长沙县黄兴镇人民政府2026)



黄兴镇人民政府2026年部门预算公开

黄兴镇人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年项目支出绩效目标表

十、2026年部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 黄兴镇人民政府2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。坚持党的全面领导,加强农村基层党组织建设,提高农村基层组织建设质量,打造坚强战斗堡垒,为乡村全面振兴提供坚强政治和组织保证;落实管党治党责任,推进全面从严治党向基层延伸;统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,推动基层民主政治建设,健全基层群众自治机制,提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

2、统筹经济发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署,积极参与辖区内建设和公共服务设施布局规划,促进地区有机更新;整合区域资源,全面推进乡村振兴,持续优化营商环境,引导和扶持各类经济组织发展;服务保障重点产业、重大项目等,推动区域高质量发展。

3、保障民生服务。强化为民服务能力,组织实施辖区内与群众生活密切相关的各项公共服务,落实卫生健康、养老助残、社会救助、医疗保障、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策;优化政务服务流程,构建高效便民审批服务体系;优化公共服务供给模式,推动民生实事落地落实,持续增进民生福祉。

4、推进平安法治。组织实施辖区内平安建设工作,完善基层社会治安防控体系;坚持和发展新时代“枫桥经验”,强化信访和矛盾纠纷调解工作;动员辖区内人民群众和社会力量参与群防群治工作,有效维护治安稳定和社会和谐;构建公共安全防控体系,建立应对突发事件的处理预案,承担应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等工作。

5、加强公共管理。实施综合管理,组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作;落实辖区内城镇管理、物业管理、交通管理、能源管理、资源管理、市场监管、生态环境保护等工作。

6、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

黄兴镇人民政府设下列5个内设机构:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室。设下列4个所属公益一类事业单位:农业综合服务中心、生态事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站。另设财政办公室,纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

二、部门预算单位构成

黄兴镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括黄兴镇人民政府的项目资金。

(一)收入预算:2026年本部门收入预算10157.5万元,其中:一般公共预算拨款收入10157.5万元。收入较去年增加251.1万元,增长2.53%,主要是年度内新进人员较上年度同期有所增加,编制预算时在职人数增加,预计上级拨入的人员预算、公用经费预算收入增加70.9万元;预计可以使用的分成收入较上年减少64.8万元;2026年新增2个代编预算项目金额合计245万元;因此收入预算较上年增加。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算10157.5万元,其中,一般公共服务支出4131.83万元,公共安全支出998.56万元,教育支出40万,社会保障和就业支出903.65万元,卫生健康支出118.9万元,节能环保支出169.22万元,城乡社区支出1252.01万元,农林水支出904.98万元,交通运输支出16万元,自然资源海洋气象等支出857.25万元,住房保障支出384.61万元,灾害防治及应急管理支出380.49万元。支出较去年增加251.1万元,增长2.53%,主要是年度内新进人员较上年度同期有所增加,编制预算时在职人数增加,预计支出的人员、公用经费增加70.9万元;预计分成收入安排的较上年减少64.8万元;2026年新增2个代编预算项目金额支出245万元;因此支出预算较上年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算10157.5万元,比上年减少251.1万元,增长2.53%,主要原因是年度内新进人员较上年度同期有所增加,编制预算时在职人数增加,预计上级拨入的人员预算、公用经费预算收入增加70.9万元;预计可以使用的分成收入较上年减少64.8万元,2026年新增2个代编预算项目金额合计245万元;因此收入预算较上年增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2026年本部门基本支出预算数5741.3万元,其中人员经费4766.17万元,公用经费975.13万元,比上年增加70.9万元,增长1.25%,主要是年度内新进人员较上年度同期有所增加,编制预算时在职人数增加,预计上级拨入的人员预算、公用经费预算收入增加,因此基本支出较上年增加。

(二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2026年年初预算数4416.2万元,比上年增加180.2万元,增长4.25%,主要是预计分成收入安排的较上年减少64.8万元,2026年新增2个代编预算项目金额支出245万元,因此安排的项目支出较上年增加。其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出790.84万元,主要用于机关运转、各内设机构履职相关事务等方面;其他共产党事务支出456.8万元,主要用于保障基层党组织运转及建设、党员教育等方面;其他公共安全支出921.78万元,主要用于禁毒、法治建设、治安巡防、道路交通安全等方面;其他城乡社区支出1252.01万元,主要用于公共基础设施建设及维修维护、城乡品质提档、城乡社区人居环境综合治理、物业监管等方面;其他农林水支出603.47万元,主要用于乡村振兴、动物防疫检疫、农田水利设施建设、河长制、粮食安全生产等方面;其他教育支出40万元,主要用于用于支持教育事业发展方面;其他社会保障和就业支出335.3万元,主要用于民政事务、行政事业单位养老、临时救助、退役军人管理及其他社会保障和就业支出等方面;公路建设支出16万元,主要用于临时道路工程建设方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年本部门机关运行经费975.13万元,比上年预算增加372.89万元,增长61.92%,主要是上级对劳务派遣人员经费的经济科目设置要求有变化,由原人员类的“其他工资福利支出”经济科目调整至公用经费类的“劳务费”经济科目。

(二)“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为25万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费25万元(其中,公务用车购置费25万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年增加7万元,主要是上年度预计采购的公车未购入,本年度预计购入1辆公务用车。

(三)政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额2773.52万元,其中,货物类采购预算25万元;工程类采购预算455.86万元;服务类采购预算2292.66万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未拟举办节庆、晚会、赛事活动等,经费预算0万元。

(六)预算绩效目标说明

2026年黄兴镇人民政府部门整体支出绩效目标10157.50万元,其中:基本支出5741.3万元,项目支出4416.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10157.50万元。

2026年黄兴镇人民政府部门项目支出绩效目标4416.2万元,其中:2026年度城乡社区支出1252.01万元,2026年度公共安全支出本级921.78万元,2026年度共产党事务支出本级227.8万元,2026年度民生事务支出375.3万元,2026年度农林水支出本级603.47万元,2026年度政府办公室事务支出790.84万元,大汉春和云境项目西侧泉景路西(劳动路-上湾路段)临时道路工程支出16万元,黄江公路案件律师费、诉讼费229万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4416.2万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 黄兴镇人民政府2026年部门预算表 (详见附件)

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年项目支出绩效目标表

十、2026年部门整体支出绩效目标表

相关附件下载:

黄兴镇人民政府2026年部门预算表.xlsx


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